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2016年度部門決算

作者: 來源: 發(fā)布時間:2017年10月18日

 

四川省瀘縣建筑職業(yè)中專學(xué)校2016年部門決算編制

說     明

 

一、基本職能及主要工作 :

(一)主要職能。

學(xué)校的主要職能是職業(yè)高中教育教學(xué)工作。

(二)2016年重點工作完成情況。

學(xué)校2016年單招考試、高考超額完成上級規(guī)劃任,新建一幢教學(xué)樓等。

二、部門概況。

學(xué)校是全額撥款的一級預(yù)算事業(yè)單位。2016年年末實有在職教職工248人,在職人員編制為192人,離退休56人。遺屬撫養(yǎng)人員5人,學(xué)生有4382人。

三、收支決算總體情況 。

  2016年本年收入合計3028.46萬元,其中:財政撥款收入2428.46萬元,占80.19%; 

  2016年本年支出合計3028.46萬元,其中:基本支出2343.46萬元,占77.38%;項目支出685萬元,占22.62%。 

四、財政撥款支出決算情況。

2016年度財政撥款收入決算總計3028.46萬元,支出決算總計3028.46萬元。較2015年財政撥款收入增加154.51萬元,增長5.1%,支出增加154.51萬元,增長5.1%。 

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。 

   (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況 。

     2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2428.46萬元,占本年支出合計的80.19%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款增加-145.49萬元,減少6%。 

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2428.46萬元,主要用于以下方面:

1、205教育支出:1963.52元,占比80.85%;

2、208社會保障支出:254.07萬元,占比10.47%;

3、210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:78.02萬元,占比3.21%;

4、221住房保障支出132.85萬元,占比5.47%.

 (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

1、2050304職業(yè)高中教育:1810.52萬元,主要用于高中的教職工工資福利支出、商品和服務(wù)支出(包括辦公費、水電費、差旅培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會費、福利費和公務(wù)用車費等)、對個人和家庭的補(bǔ)助(包括遺屬補(bǔ)助、高中生助學(xué)金和免學(xué)費等)、債務(wù)利息支出等;

2、2050399其他職業(yè)教育的支出:153萬元,主要用于商品和服務(wù)其他支出、債務(wù)利息支出等;

3、2080502事業(yè)單位離退休:195.05萬元,主要用于1-9月份退休教職工工資福利支出;

4、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:32.70萬元,主要用于全校教職工的養(yǎng)老保險繳費;

5、2080801死亡撫恤:26.32萬元,主要用于退休教職工死亡撫恤金支出;

6、2100502事業(yè)單位醫(yī)療78.02萬元,主要用于教職工的醫(yī)療保險繳費支出;

7、2210201住房公積金:132.85萬元,主要用于教職工的住房公積金繳費?! ?/p>

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況 。

    2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3868.99萬元,其中:人員經(jīng)費1172.93萬元,主要包括:基本工資600.83萬元、津貼補(bǔ)貼14.19萬元、其他社會保險繳費88.76萬元、績效工資436.44萬元、基本養(yǎng)老保險繳費32.7萬元、離退休費16.26萬元、撫恤金26.32萬元、住房公積金132.85萬元和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出179.15萬元。

  公用經(jīng)費215.94萬元,主要包括:辦公費15.46萬元、印刷費7.85手續(xù)費0.42萬元,水費12.33萬元、電費5.26萬元、差旅費21.82萬元、培訓(xùn)費10.10萬元,公務(wù)接待費2.03萬元、工會費10.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.36萬元、其他商品和服務(wù)支出125.91萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況 。

(一)因公出國(境)經(jīng)費 。

  2016年因公出國(境)費0萬元, 與2015年決算數(shù)相比增加0萬元。 

2016年因公出境團(tuán)組0次,出境0人。

(二)公務(wù)接待費 。

2016年公務(wù)接待費2.03萬元,與2015年決算數(shù)3.12萬元相比減少1.09萬元。

2016年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待76批次,678人,共計支出2.03萬元,主要用于學(xué)校之間教研活動、迎接上級業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費 。

  2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費4.36萬元,與2015年決算數(shù)4.52萬元相比略有減少。 

  截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛。2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費支出4.36萬元,主要用于小車油料費、維修費和駕駛員的出車補(bǔ)助等。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況 

  2016年使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。 

九、其他重要事項的情況說明 。

十、名詞解釋 。

  1.財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。 

  2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

  6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

  8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

  9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

  11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 

  12.“三公”經(jīng)費:納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

2016年決算附件/UploadFiles/2017/10/201710181046450265.xls

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